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  • 清远 | 1年以上 | 大专

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 05-17
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    基本职责: 1.保持对于所有酒店顾客,特许公司,住户,信用卡公司和员工所欠账务的合理记录. 尽管不对信贷管理负责,但应与信贷经理紧密合作以跟进拖欠款项。 2.始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求。             3.确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人,团体,工作人员,宴会,雇员和信用卡公司进行准确的记录。 4.确保掌握每天各个帐户的准确性。 5.检查账单的支持文件,确保在账单发出前,所有信息均准确。 6.确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,信贷经理或财务总监)。 7.每月平衡所有子公司帐户应收分类帐到合适的控制帐户,并准备所有应收帐户账龄的试算表(包括员工的应收账款)。 8.协助信贷经理有关月末关账流程的事宜。 9.处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单,随后准备折扣凭证以做折扣/调整。 10.维护适当的并且最新的数据档案系统。 11.及时处理客户退款,并保证每笔退款均有相关部门及财务总监的批准。 必要的资历要求: 1.大学会计和管理方面的学位。 2.有财务管理经验。 3.在酒店财务至少一年应收文员经验。 4.会计资格。
  • 财务主管

    5千-6千
    杭州 | 1年以上 | 大专

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    物业管理 | 1000-2000人
    发布于 05-17
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    职位详情: 1. 应收账款对账,发现差异并解决; 2. 自主梳理并沉淀业务场景; 3. 负责日常费用报销及票据审核; 4. 对固定资产、酒水盘点,编制盘点表; 4. 负责发票申领、抄报等相关工作; 5. 协助公司财务人员开展财务相关工作; 任职要求: 1. 能够完成日常账务相关工作,具有一定的财务专业知识 2. 具备较强的学习能力和积极进取心、工作严谨、有责任心 3. 能熟练使用excel,world等办公软件
  • 苏州 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 05-17
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    保持对于所有酒店顾客,特许公司,住户,信用卡公司,线上交易和员工所欠账务的合理记录。尽管不对信贷管理负责,但应与信贷紧密合作以跟进拖欠款项。 作为会计主管 –应收。您将应以最高标准完成以下任务: ·         保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录; ·         确保账务和报表及时提供; ·         确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人,团体,工作人员,宴会,雇员和信用卡公司进行准确的记录; ·         确保每天各个账户入帐的准确性; ·         检查账单的支持文件,确保在账单发出前,所有信息均准确; ·         调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款,确保微信,支付宝等交易正确入账; ·         回应顾客和债权人的疑问,并跟进旅行社拖欠佣金的查询; ·         确保递交账单和必要文件以证明应收款并确保及时收款; ·         确保及时发送帐户,账单及跟进信件; ·         确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,信贷经理或财务总监); ·         每月平衡所有子公司账户应收分类帐到合适的控制帐户,并准备所有应收账户账龄的分析表(包括员工的应收账款); ·         准备所有关于应收账款的必要报告,应收款文员只负责准备应收账款报告,信贷负责书写评论; ·         参与每月信贷会议; ·         处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单,随后准备折扣凭证以做折扣/调整; ·         在PMS中及时挂账应收付款(包括支票,信用卡等) ; ·         维护适当的并且最新的数据档案系统。 若要成功地应聘这一职位,您的态度、行为、技能和价值观应符合下列标准: ·         大学及以上资历,财务及相关专业和证书 ·         4到6年相关工作经验 ·         工作仔细,有良好的人际关系处理能力 ·         良好的沟通技巧 ·         能灵活的工作时间 语言能力: 中英文流利 ·         系统使用:Check SCM, SUN ·         熟练操作系统Windows, Word, Excel等
  • 北京 | 1年以上 | 学历不限

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    发布于 05-17
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    国际高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 05-17
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  • 湖州 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 05-17
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    保持对于所有酒店顾客,特许公司,住户,信用卡公司,线上交易和员工所欠账务的合理记录。尽管不对信贷管理负责,但应与信贷紧密合作以跟进拖欠款项。 工作技能技巧要求: 1. 大学及以上资历,财务及相关专业和证书 2. 工作仔细,有良好的人际关系处理能力 3. 良好的沟通技巧 4. 工作时间灵活 5. 系统使用:Check SCM, SUN 6. 熟练操作系统Windows, Word, Excel等
  • 应收会计

    5千-6千
    深圳 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    全服务中档酒店/4星级 | 50-99人
    发布于 05-17
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    主要职责﹣(职务的主要工作) 1、每日核对前台收银系统订单收款情况,及会员积分管理登记 2、负责监督酒店信贷债权的货币资金回收,加速资金周转,减少被人占用,避免坏帐损失,正确核算,及时反映债权的存在落实清算工作,定期向领导准确无误地反映每月应收帐款的余额和结算情况,提供有关资料,如出现违反结算规定的情况及时向财务总监报告,并提出解决措施。 3、整理保存各协议单位的信贷合同、登记台账,并提醒销售即将到期的信贷合同,审核信贷申请,确保所有挂账均有信贷已批准的信贷审核程序,每日更新信贷押金台账,电子和纸质文档的归档 4、编制“应收帐报告”,定期向财务总监反映债权情况。 5、加速欠款追收,使应收帐控制在定期范围之内。 6、采取积极措施回收资金,避免坏帐损失。 7、每月按时做好帐龄分析报上司,保证回笼资金的安全,对回笼资金的安全负责。 8、负责各销售渠道的费用核对、审核,核对清理由第三方自动扣除佣金的收款差异 9、负责收入发票的核对、供应及入账。 10、 配合总经理编制与销售有关的报表。 【职位要求】 1、拥有良好的学习能力、财务分析能力 2、熟练使用微软办公软件和前台及财务系统 3、获得初级会计证书,中级会计师优先,熟悉金碟财务系统 4、会计、财务或相关的大专学历或专业证书 5、拥有3年以上酒店财务工作经验,包括管理经验,或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景
  • 西安 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 05-17
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    岗位职责: 1.负责酒店应收账款的管理和跟进,确保应收账款准确无误; 2.审批客户信用,对客户进行信用评估,维护客户信用档案; 3.负责跟进客户还款情况,及时处理账款,避免欠款; 4.发现酒店应收账款中的异常情况,及时向酒店领导报告; 5.协调酒店内部部门,对欠款问题进行解决,确保酒店收款工作顺利进行。 岗位要求: 1.大专以上学历,具备3年以上应收账款管理相关工作经验,有会计从业资格; 2.熟悉应收账款管理流程,有较强的财务分析能力; 3.具备良好的沟通协调能力,能够与酒店内外部进行良好的沟通; 4.具备较强的抗压能力,能够处理酒店面临的困难及挑战。
  • 应收主管

    4千-5千
    绍兴 | 2年以上 | 大专

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 05-17
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    负责管理客人、旅行机构、信用卡公司、酒店内部、业主、员工及其他公司的应收账款,并管理包括但不限于核实各项消费单据及相关附件,及时发送账单和催收函,收账、过账和进行账龄分析; 核实所有从前台、餐厅及其他消费点转入的应收账是否有附件并有效; 确保正确处理信用卡交易手续费和熟悉关于信用卡使用的规章制度,同时熟悉送发账单及相关信贷政策; 管理信用卡单,与应收账核对并递交银行; 分批清查处理信用卡单据,调整挂账并提交银行入账; 确保信用卡的追收、手续费及佣金的处理符合已签署协议; 确保所有挂账已签署信贷协议,并已获得总经理和财务总监批准; 确保挂账收回的款项与总出纳日报表上反映的一致; 对所有预付押金进行控制并管理好相应附件,及时将已消费挂账反映到押金余额上; 在客人退房或宴会活动结束后及时将账单整理出来,并立即发出对账单和催款函; 采用发出账单、发票、打电话或者上门拜访等方式以加速应收账款的回收; 确保及时支付旅行社佣金; 每月及时核对集团账单,发现问题及时处理跟进,并反馈给应付账款; 准备会计日记账的录入并在需要时进行账务调整; 每月定期进行应收账与总账之间的核对相符; 每月进行应收账账龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划; 遵照集团内部审计的最新要求完成各项工作,妥善保存内部审计所需的各项资料,记录和更新酒店在应收方面的执行情况,发现错误并及时改正;
  • 应收会计

    4千-5千
    珠海 | 1年以上 | 本科

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    服务式公寓 | 100-499人
    发布于 05-17
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    岗位职责: 1、严格执行酒店财务部的规章制度和工作程序。 2、负责酒店各经营部门营业收入的统计和核算工作。 3、编制相关营业报表。 4、指导和参与前厅收银的日常工作,协助和理顺各经营部门收入的实施。 5、负责与出纳、营业核数对账,月底与总账相关科目核对及完成账务处理。 6、做好预订金的登记管理,定期复核、对账及冲销。 7、熟识和掌握财务各种电脑软件系统的操作与管理。 8、复核收入审计报告并做出必要的更正,必须确保每天营业收入的真实性和准确性。 9、复核挂账、信用卡报表各项内容,统计酒店各部门的办公费用和宴请费用。 10、检查收款员使用发票的情况,防止发生乱开发票和违规的现象。 11、不定期组织核数人员抽查部门备用金(尤其是收银员)的使用情况。 12、严格按照酒店福利制度审核管理人员折扣优惠权限,防止舞弊现象发生。 13、及时催收挂账款项,避免呆坏账的产生和紧压,维护酒店客户关系,保障酒店利益。 14、做好各类应收账龄分析、月度总结和账务调整的工作。 任职要求: 1、本科或以上学历,会计、财务或相关专业。2、熟悉财务部核算的所有业务流程、往来账务处理与分析、应收账账目处理与材料归档制度。 3、熟悉酒店业收入系统流程,有同岗位工作或品牌酒店财务工作经验者优先。 4、注重细节,工作有责任心,敢于承担责任,执行力较强。 5、有上进心和良好的学习能力和抗压能力。
  • 苏州 | 2年以上 | 本科

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 05-16
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    Job Purpose: 工作目的 1. To keep an accurate record of all amounts due to hotel from guests, credit card companies, and employees. 准确记录客人、信用卡公司和员工应付给酒店的所有账目金额。 2. To provide accurate statement on a timely basis. 及时提供准确的对账单。 KEY RESULT AREAS 主要工作职责 1. To post all accurate charges and credits to various city ledger account on a timely basis. (To transfer city ledger from Front Office module to AR module and post the details of charge to each account on a daily basis) 及时、准确地将费用和信用录入各挂账账户。(将挂账从前厅模块转到应收模块并每天将详细费用录入各账户) 2. To fax folio to guest and travel agent in the next working day. 于下一工作日将账单传真给客人和旅行社。 3. To post the invoices with Statement of Account on a weekly basis. 每周录入发票和对账单。 4. To send the first Reminder for account outstanding over 30 days. To send 2nd reminder 7 days after the first reminder and to send the 3rd reminder 7 days after the 2nd reminder. 如账款逾期30天未付,寄出第一封催款函。第一封催款函寄出7天后,寄出第二封催款函,并在第二封催款函寄出7天后,寄出第三封催款函。 5. To forward the overdue accounts to Financial Controller for immediate recovery action. 将逾期未付账款转给财务总监以立即采取追款行动。 6. To control, record, post to Opera, and balance all Advance Deposits. 管理、记录所有预付款,录入Opera系统并作结算。 7. To respond to guests’ or travel agents’ queries and account disputes. In case of a rebate, a rebate voucher will be issued by Income Auditor and approved by FC. 处理客人或旅行社的询问和账目纠纷。如有减免单,由收入审计开具减免单凭据并取得财务总监的批准。 8. To prepare the amended guest folio after the adjustments made in Opera. Any modification, change, or adjustment made to the context of folio or F&B bill shall be approved by FC. 在Opera系统中做出调整后,准备修正后的客人账单。对账单内容或餐饮账单做出的任何修正、修改或调整,都必须得到财务总监的批准。 PERSONAL SPECIFICATION 个人能力描述 · Good English Language skills 良好的英语语言技能 · Strong communication skills 良好的沟通技巧 · Strong organizational skills 组织能力突出 · Detailed knowledge of working practices of Receivables 应收账款实践知识丰富 · Strong administrative skills 行政能力突出 · Computer literate 具备电脑知识 · Ability to cope with pressure 抗压力强
  • 长春 | 经验不限 | 学历不限

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 05-17
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    To post all accurate charges and credits to various city ledger account on a timely basis.  (To transfer city ledger from Front Office module to AR module and post the details of charge to each account on a daily basis)  及时、准确地将费用和信用录入各挂账账户。(将挂账从前厅模块转到应收模块并每天将详细费用录入各账户) To fax folio to guest and travel agent in the next working day. 于下一工作日将账单传真给客人和旅行社。 To post the invoices with Statement of Account on a weekly basis.   每周录入发票和对账单。 To send the first Reminder for account outstanding over 30 days.  To send 2nd reminder 7 days after the first reminder and to send the 3rd reminder 7 days after the 2nd reminder. 如账款逾期30天未付,寄出第一封催款函。第一封催款函寄出7天后,寄出第二封催款函,并在第二封催款函寄出7天后,寄出第三封催款函。 To forward the overdue accounts to Financial Controller for immediate recovery action. 将逾期未付账款转给财务总监以立即采取追款行动。 To control, record, post to Opera, and balance all Advance Deposits. 管理、记录所有预付款,录入Opera系统并作结算。 To respond to guests’ or travel agents’ queries and account disputes. In case of a rebate, a rebate voucher will be issued by Income Auditor and approved by FC. 处理客人或旅行社的询问和账目纠纷。如有减免单,由收入审计开具减免单凭据并取得财务总监的批准。 To prepare the amended guest folio after the adjustments made in Opera. Any modification, change, or adjustment made to the context of folio or F&B bill shall be approved by FC. 在Opera系统中做出调整后,准备修正后的客人账单。对账单内容或餐饮账单做出的任何修正、修改或调整,都必须得到财务总监的批准。 To maintain the monthly ageing report. To maintain the barter agreements and reconcile all barter-deal related account, i.e. AR – Barter and AP – Barter. 每月作账龄报告。保管易货协议,并调整所有易货协议相关账户,例如应收易货和应付易货。 To apply payment in AR system based on the payment slip received from bank.  根据银行付款单将付款录入应收系统。 To control the credit card receivable, payments, and commission. 管理信用卡应收账、付款和佣金。 To reconcile all accounts receivables accounts including credit card receivables.  调整所有应收账户账目,包括信用卡应收账。 To assist Financial Controller with other job-related matters 协助财务总监办理与工作相关的其他事宜。 To coach, counsel, discipline, and develop subordinates.  对下级员工做出指导、给出建议,进行管理并开发其潜力。
  • 丽江 | 1年以上 | 大专

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    国际高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 05-17
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    §  为会计和其它部门的日报和月报提供一份收入情况的明细。 Provides a summary of the revenues required by the Accounting and Control Division to prepare daily and monthly reports. §  向各部门经理提供他们所需的收入数,以便他们掌握各自中心的赢利情况。 Provides Heads of Department with the revenue figures necessary for them to operate their individual profit centre’s profitability. §  确定酒店每日所有的收入是否入账和正确的记录,包括对夜审、前厅和餐饮部的收银员审计。 Ascertains that all daily revenues that should have been received by the hotel have been received and properly recorded.  In doing so, the work of Night Audit, Front Desk, and the Food and Beverage Cashiers is being audited. §  审计客房部和餐饮部的收入明细,和夜间审计人员所做的营业报告。 Audits daily Rooms and Food and Beverage revenue summaries and their supporting transaction reports of the Night Audit Process.
  • 汕尾 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 05-16
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    • 投递简历
    【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时,要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告,并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财务专业(或相关专业)大专学历。 2、有助理会计师以上职称,1年以上工作经验; 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力,具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康,能胜任本职工作。
  • 北京-朝阳区 | 1年以上 | 大专 | 提供吃

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    • 高档员工公寓
    • 营养健康员餐
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    国际高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 05-16
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    确保财务部运作部门的平稳有效的运作。 To contribute to the smooth and efficient running of the Operation Department within the Finance Division. 一年以上酒店财务应收相关工作经验。 国际联号工作经验优先。 At least one year related working experience in hotel finance; International number working experience is preferred.
  • 应收主管

    4千-5千
    成都 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 50-99人
    发布于 05-16
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    【岗位职责】 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作,确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作,对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作,随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐,做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作,并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作,保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 1、财会专业(或相关专业)大专毕业以上文化程度。 2、有助理会计师以上职称,2年以上工作经验。 3、认同金源理念,坚持原则、廉洁奉公。 4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 5、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 6、身体健康,能胜任本职工作。
  • 审计主管

    4千-5千
    承德 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 05-16
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    岗位职责 1、按合同、协议规定时间书面通知付款单位付款。 2、及时检查收款情况,做好催收工作,防止错结、漏结、迟结。 3、每月编制应收账款报告和账龄分析报表,总结应收账回收情况。 岗位要求 1、具备财务管理、会计、审计等相关专业知识,1年以上相关工作经验。 2、熟悉各部门收费标准,具有良好的核算账务处理能力。
  • 乌鲁木齐 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    发布于 05-16
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    【岗位职责】 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作,确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作,对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作,随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐,做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作,并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作,保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 1、财会专业(或相关专业)。 2、有品牌酒店相关工作经验。 3、认同金源理念,坚持原则、廉洁奉公。 4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 5、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 6、身体健康,能胜任本职工作。
  • 应收主管

    4千-5千
    北京 | 2年以上 | 学历不限

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 05-16
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    岗位职责 (1)审核前台收银转来的有关转账发票是否与有关协议、合同、纪要价相符; (2)复核账单金额,与夜审报表核对,发现问题及时处理; (3)掌握酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准和结账方式,负责保管这些协议、合同或纪要; (4)负责核算及检查酒店发生的所有应收账款项目,编制应收账款明细表,确保应收账户的正确性和规范性; (5)审核营业收入统计报表, 正确编制营业收入记账凭证; (6)认真审核各种收入凭证,保证营业收入的真实准确。 岗位要求 1、会计、财务或相关专业大学专科以上学历。 2、会计从业资格证书; 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识,能够熟练使用现代化办公设备及office办公软件。 4、熟练使用用友财务系统者优先 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康,能胜任本职工作。
  • 上海 | 5年以上 | 本科 | 提供吃

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    • 领导好
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 05-15
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    会计主管 – 应付 记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票; 审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转帐或其他事项,并得到财务总监的批准和签字; 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件; 记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章,记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目; 平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对; 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据; 确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准; 合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用; 确保在外币付款中使用最佳汇率; 确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据; 所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录; 及时支付酒店税务, 确保及时交税; 确保支票和其他付款凭证连号使用; 确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员; 确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的; 保持适当的及最新的数据档案系统; 及时,有效,友好地处理所有要求和询问;  确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化; 在月底准备计提; 就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。 会计主管-工资员 检查人事部输入的人事变动表,准备人员变动报告以存档. 核对所有部门出勤记录与人事部输入的假期天数,准备一份假期摘要. 按时准备员工每月工资表和相关报告,包括政府要求的文件. 申请并分发餐卡. 计算并审核每月准备基金,医疗保险,失业保险,住房公积金,个人所得税,以便应付帐款准备 付款. 为员工结算工资. 准备年终奖和特别奖 与银行协调将员工工资转入员工个人帐户. 关注员工与工资相关的疑问.
  • 咸阳 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    有限服务中档酒店 | 50-99人
    发布于 05-16
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    1完成日常的日审及应收工作 2.完成日常的信贷催收及其他临时性工作安排,如数据的报送,业主公司的材料准备工作等 3.协助业主公司审计,将历史遗留的关于资产租赁的方面的材料补充完整; 1.负责Opera、Simphony、百望税控系统、一键开票、券铭等各个系统的前期设置和接口调试工作 2.组织和协调餐饮、前厅和本部门新员工的各类培训如收银员培训、开票操作培训、POS机操作培训等,在开业前规范好各项业务的操作 3.负责办理税务方面的业务如税务变更,发票核定,发票申购等手续   1.负责日常的账单和报表审核,纠正其中的错误并引导一线员工按照集团标准操作;完善酒店开业后的一系列审计工作标准 2.通过日常报表数据的变化和差异的观察,及时纠正系统前期设置中的错误或不足并挽回应有的收入,避免损失保证每笔收入都正确地被计入对应的收入中 3.负责整个运营组工作并带新同事熟悉学习审计工作 4.逐步了解并学习应收和信贷的工作内容。
  • 张家口 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    园区 | 500-999人
    发布于 05-15
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    1.完全了解应收账款业务并每天检查挂账,确保正确入账,在挂账前,平衡客户分类账。 2.根据信贷协议审核所有单据,包括挂账单位预定确认单、结账账单、客户签字是否齐全,如有缺失需退回,由业务部门负责补齐,特殊情况也要有相关负责人签字担保方可挂账,避免日后催款时产生纠纷。 3.所有挂账明细与收入审计每日报告一致,保管所有备份文件有存档。 4.在系统建立(A/R)帐户,负责集团内部公司、协议客户、会议团队、旅行社、OTA等应收挂账往来账务核对。 5.每月核对旅行社、OTA等佣金。 6.审核每日收入凭证的录入。 7.每月出具应收账龄分析报告,汇报本月新增挂账和回款情况,跟进应收账款回款进度,定期组织召开月度信用会议。
  • 廊坊 | 3年以上 | 大专 | 食宿面议

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    • 带薪年假
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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 05-15
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    及时、准确地将费用和信用录入各挂账账户。(将挂账从前厅模块转到应收模块并每天将详细费用录入各账户) 于下一工作日将账单传真给客人和旅行社。 每周录入发票和对账单。 将逾期未付账款转给财务总监以立即采取追款行动。 管理、记录所有预付款,录入财务系统并作结算。 处理客人或旅行社的询问和账目纠纷。如有减免单,由收入审计开具减免单凭据并取得财务总监的批准。 在财务系统中做出调整后,准备修正后的客人账单。对账单内容或餐饮账单做出的任何修正、修改或调整,都必须得到财务总监的批准。 每月作账龄报告。保管易货协议,并调整所有易货协议相关账户,例如应收易货和应付易货。 根据银行付款单将付款录入应收系统。 管理信用卡应收账、付款和佣金。 调整所有应收账户账目,包括信用卡应收账。 协助财务总监办理与工作相关的其他事宜。 对下级员工做出指导、给出建议,进行管理并开发其潜力。
  • 上海-浦东新区 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 05-15
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    Job Description 岗位职责: 1. Executes all accounting activity related to tracking and expediting accounts receivable 实施与跟进和加快应收账款有关的所有会计活动 1)Performs accurate and timely mailing of invoices to customers with recent activity, attaching pertinent back-up 准确执行和及时邮寄关于客户最近活动的发票,并且附有相关附件 2) Posts payments received and reconciles theses payments to open invoices 系统中录入收到的付款并且在已开发票项目里调节这些款项 3) Follows up on all accounts in arrears 跟进所有拖欠的账款 4)Balances accounts receivable system to the general ledger on a routine basis 按照程序每月应收账款余额导至总账 5) Balances and adjusts all house accounts weekly 每周结平和调整所有内部账目 6)Ensures transfers from guest ledger to city ledger are accurate and done in a timely fashion 确保准确和及时将房客挂账转移至城市挂账账户 7)Assists in the preparation of month end reconciliation and in the final monthly closing of the accounts receivable system  协助每月关帐时的对账,保证月末应收账款余额的确定准确无误 2. Manages the different payments types: 管理不同的付款类型 1)Copies, checks and distributes all city ledger accounts to appropriate debtors 将城市挂账复印、 检查并分发给适当的债务人 2) Liaises with Financial Controller regarding the status of new and existing debtor accounts 与财务总监沟通关于新的和现有的债务人帐户的状态 3) Receipts and allocates payments from various sources i.e. cheque, credit card and direct transfer 记录和冲销从各种来源的付款如支票、 信用卡及直接汇款 3. Maintains all necessary files and registers for accounts receivable: 保存所有和应收账款相关的必要文件和登记: 1)Maintains all necessary files and registers for accounts receivable 保存所有和应收账款相关的必要文件和登记 2)Keeps relevant files in an ordered and retrievable system 将相关文件保存在有序检索系统内 3)Performs any other duties or task as directed  执行布置下的任何其他职责或任务
  • 应收主管

    3.8千-4.5千
    文昌 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 活动丰富多彩
    • 成长发展机会
    • 集团员工价
    • 免费班车接送
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    • 员工生日礼物
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 05-15
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    • 投递简历
    岗位职责: 1)对酒店所有应收款保留正确记录。 2)平衡所有应收的分类账户并每月适当的控制,并准备应收账龄报告(包括员工应收账)。 3)在所有信息发出之前,对照发票检查备份文件,确保其正确性。 4)协助信贷经理处理月结。 5)完成酒店管理层交代的其他任务。 职位要求: 1)大专学历,(大学毕业),主修财务专业。 2)有酒店工作经验,具备基本的英文知识。
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