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    发布于 04-29
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    岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时,要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告,并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、财务专业(或相关专业)大专学历。 2、1年以上工作经验; 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力,具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康,能胜任本职工作。
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    发布于 04-29
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    【岗位职责] 1.负责确保酒店所有的营业收入被准确记录,任何账目的出入及时予以汇报。收入审计员负责制作每日的收入报告,按照营业收入核对存入的现金,每天应收账款的流动。此外,日审员还负责确保营业收入每天被记录并报告,并执行与收入程序相关的管理制度。 2.对照所附账单、凭证、客人账单及报告,审计并平衡账目。 3.整理付款及退款单据,保证其有效性并得到客人的授权。 4.审核总出纳的每日现金报表并准备现金溢缺报告。 5.确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣,杂费及垫付款项应备有总结清单,每天提交给财务经理和总经理审批。 6.审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 【岗位要求] 1、财经类大专以上学历,2年以上星级酒店同岗位工作经验。 2、具有良好的职业道德和敬业精神。
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    发布于 04-29
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    岗位职责 1 确保所有收到的付款都准确入账,并根据收到的付款明细在 HMS 系统中相应的城市分类账账户中进行冲销,如有任何差异,将转交相关同事进行调查 2 在计费和记入 HMS 系统之前,根据收入审计员的建议,确保准确无误 3 确保收到和使用的功能和客房押金与账簿准确一致 任职要求 1 熟悉国家财经法律,法规,方针,政策和制度 2 工作细致,严谨
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    发布于 04-30
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    To post all accurate charges and credits to various city ledger account on a timely basis.  (To transfer city ledger from Front Office module to AR module and post the details of charge to each account on a daily basis)  及时、准确地将费用和信用录入各挂账账户。(将挂账从前厅模块转到应收模块并每天将详细费用录入各账户) To fax folio to guest and travel agent in the next working day. 于下一工作日将账单传真给客人和旅行社。 To post the invoices with Statement of Account on a weekly basis.   每周录入发票和对账单。 To send the first Reminder for account outstanding over 30 days.  To send 2nd reminder 7 days after the first reminder and to send the 3rd reminder 7 days after the 2nd reminder. 如账款逾期30天未付,寄出第一封催款函。第一封催款函寄出7天后,寄出第二封催款函,并在第二封催款函寄出7天后,寄出第三封催款函。 To forward the overdue accounts to Financial Controller for immediate recovery action. 将逾期未付账款转给财务总监以立即采取追款行动。 To control, record, post to Opera, and balance all Advance Deposits. 管理、记录所有预付款,录入Opera系统并作结算。 To respond to guests’ or travel agents’ queries and account disputes. In case of a rebate, a rebate voucher will be issued by Income Auditor and approved by FC. 处理客人或旅行社的询问和账目纠纷。如有减免单,由收入审计开具减免单凭据并取得财务总监的批准。 To prepare the amended guest folio after the adjustments made in Opera. Any modification, change, or adjustment made to the context of folio or F&B bill shall be approved by FC. 在Opera系统中做出调整后,准备修正后的客人账单。对账单内容或餐饮账单做出的任何修正、修改或调整,都必须得到财务总监的批准。 To maintain the monthly ageing report. To maintain the barter agreements and reconcile all barter-deal related account, i.e. AR – Barter and AP – Barter. 每月作账龄报告。保管易货协议,并调整所有易货协议相关账户,例如应收易货和应付易货。 To apply payment in AR system based on the payment slip received from bank.  根据银行付款单将付款录入应收系统。 To control the credit card receivable, payments, and commission. 管理信用卡应收账、付款和佣金。 To reconcile all accounts receivables accounts including credit card receivables.  调整所有应收账户账目,包括信用卡应收账。 To assist Financial Controller with other job-related matters 协助财务总监办理与工作相关的其他事宜。 To coach, counsel, discipline, and develop subordinates.  对下级员工做出指导、给出建议,进行管理并开发其潜力。
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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-29
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    1.保护酒店收入 确保客人在付款期限内支付其在酒店的消费。 参加酒店的信贷会议,总结和分析应收帐的酒店的应收账务状况。 跟进更新相关信贷资料,提高信贷管理的效率。 协助调查信贷客户的信用程度。 定期审核更新挂账合同。 2.跟进逾期账款 有责任防止坏账的发生。 关注有拖欠支付情况的挂账客户。 签订挂账协议之前,与直属上级商议。 复核每天在住店客人的账单。 每周、每月审核提交并存档应收账龄分析表,应收账龄分析表须DOF审核签字。 3.协助财务和报表 获取需要签署信贷协议公司的相关银行信息。 分析挂账/申请挂账客户的付款历史纪录,支付形式及金额大小。 建立、更新和保存所有挂账客户的账户资料,以及信贷纪录。 每年年底,销账并退还未入住定金。 4. 及时收帐 对酒店的应收账款进行严格地控制,确保及时收回应收账款。 处理相关旅行社的账目,特别关注超过60天的账目。 根据信贷的LSOP发送催款通知单。 必要时寻求法律帮助。 5. 其他
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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-29
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    卓越雇主
    卓越雇主
    1.确保公司的信贷制度是通过开展信贷资料调查的,用来证明申请开户客户的支付能力,证明信用延展的理由。 2.确保信贷额度是仅限于由财务总监和总经理批准的帐户,有规律的跟进余款的收回,并且每周更新收款结果给到公司的执行委员会。 3.维护相关客人(个人/公司/履行代理者)的数据,必要时与在其他城市的分支公司的信贷经理协商。及时报告任何收到的信息,是否有利于客人的资信,以便采取可能的适当行动。 4.核实所有可收到的转帐是否有效的并且有着适当的结算指示的支持,如来自前厅/餐厅,后台区的其他业务。 5.确保对信用卡收取适当的手续费并且熟悉这些信用卡的使用规则和规章,熟悉帐单的处理/信贷的政策。
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    发布于 04-29
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    Collate suppliers documentation for processing. 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 Collate suppliers documentation for processing. 比较供应商产品及报价 . Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing. 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 Process all invoices and statements.  处理所有发票和账单。 Record and process payments of goods and services 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services. 与外部公司保持有效沟通,确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts. 核对数字的准确性和发票,按照账目表分派挂账代码。 Reconcile Food and beverage general and direct items with Food and Beverage control department. 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 Reconcile the weekly purchase log. 核对每周的采购账目。 Prepare cheque run for approval on a weekly basis. 每周准备所需使用的支票并提交审批。 Reconcile supplier statements with establishment records and follow up on any discrepancies. 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 Maintain the batch register and balance daily to general ledger. 保持每日将记帐记录输入到总帐中,并确保账目平衡 Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid. 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate. 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 Investigate cashiers over’s and under as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager. 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 Works with Superior on manpower planning and management needs. 与上级一起制定人力资源规划和管理需求。
  • 会计主管

    4千-6千
    晋城 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-29
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    财务管理。负责领导公司的财务会计工作,建立和健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。 财务计划与控制。组织编制公司的财务计划和银行借款计划,并组织实施。负责组织固定资产和资金的核算工作。 法规遵守与审查。确保公司财务活动遵守国家相关法规,严格审查各类财务事项,并督促办理解交手续。 经济文件的审查。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。 报告与决策支持。向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果,审查对外提供的会计资料。定期或不定期地向公司领导、董事会报告各项财务收支和盈亏情况。 团队管理。负责会计人员的学习、考核、任用和调配,以及会计人员的政治理论和业务技术培训。 参与战略决策。参加生产经营会议,参与经营决策,为公司的战略规划和业务决策提供会计专业的意见和建议。 监督与执行。监督会计部门的日常工作,确保会计制度的执行和会计信息的准确性。具备较强的执行能力,能高效地完成日常工作。 专业知识与监督管理。具备全面的会计专业知识,熟练掌握会计核算方法和准则。对会计部门的工作进行监督和管理。 税务申报。负责纳税申报工作,按时完成纳税义务,并确保税务合规。 协调与沟通。协调内部和外部审计,与其他部门和人员沟通,确保财务会计制度的遵守。
  • 应收主管

    5千-6千
    深圳 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-29
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    • 投递简历
    Ensure compliance by all departments with hotel credit policies确保所有部门遵照酒店的信用政策 Process and issue accurate invoices to hotel clients on a timely basis及时把正确的发票帐单交给酒店的客人 Process client & credit card payments on a timely basis, ensuring allocation within the hotel receivable ledgers is accurate及时处理客人及信用卡的支付,确保酒店内部应收帐目分配的准确
  • 应收主管

    4.5千-5千
    深圳 | 1年以上 | 中专 | 提供食宿

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    • 年底双薪
    全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
    发布于 04-29
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    岗位职责 1.熟悉会计制度及相关财务规范。 2.负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作,确保挂帐正确、帐面余额正确。 3.固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4.负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作,对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5.做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作,随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6.月末与收入会计对帐,做应收报表。 7.负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作,并将有关资料存档备查。 8.协助销售人员对客房做好资产信息评估工作,保证信用额度范围的应收帐款质量。 岗位要求 1. 财会专业(或相关专业)中专毕业以上文化程度。 2.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 3.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 4.身体健康,能胜任本职工作。
  • 应收主管

    4.2千-5千
    杭州 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 职业发展
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-29
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    • 投递简历
    【岗位职责】 1、将每日所有交易输入城市挂账账目。 2、准备每日房间,餐饮和与其他运营部门相关城市挂账账目的扣减、准备和调整信用卡交易,提交银行代表每日收取的存款单。 3、所有城市挂账费用与收入审计每日报告一致,所有备份文件有存档。 4、根据账单计划或安排,准备所有城市挂帐对账账单,在邮寄给客户前,所有对账单/发票必须经过应收账主管审核。 5、根据销售部/宴会需要或者前台客人需要准备发票。 6、负责保管所有城市挂账/信用卡收费完整和更新的备份文件。 7、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、执行一切额外的工作,以确保酒店顺利运作。 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。
  • 财务主管

    6千-8千
    上海-黄浦区 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 优质福利机制
    国际高端酒店/5星级 | 50-99人
    发布于 04-28
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    • 投递简历
    工作职责: 1 审核酒店每日收入 2 审核酒店每日现金,挂账,应收 3 审核酒店应付报销,及时编制应付单据 4 上级交办的其他事项
  • 应收主管

    4千-5千
    南宁 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-29
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    • 员工价
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-29
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    ·       保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录; ·       确保账务和报表及时提供; ·       确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人,团体,工作人员,宴会,雇员和信用卡公司进行准确的记录; ·       确保每天各个账户入帐的准确性; ·       检查账单的支持文件,确保在账单发出前,所有信息均准确; ·       调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款,确保微信,支付宝等交易正确入账; ·       回应顾客和债权人的疑问,并跟进旅行社拖欠佣金的查询; ·       确保递交账单和必要文件以证明应收款并确保及时收款; ·       确保及时发送帐户,账单及跟进信件; ·       确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,信贷经理或财务总监); ·       每月平衡所有子公司账户应收分类帐到合适的控制帐户,并准备所有应收账户账龄的分析表(包括员工的应收账款); ·       准备所有关于应收账款的必要报告,应收款文员只负责准备应收账款报告,信贷负责书写评论; ·       参与每月信贷会议; ·       处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单,随后准备折扣凭证以做折扣/调整; ·       在PMS中及时挂账应收付款(包括支票,信用卡等) ;  ·     维护适当的并且最新的数据档案系统。
  • 三亚 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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    发布于 04-29
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  • 丽江 | 1年以上 | 大专

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    发布于 04-29
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    §  为会计和其它部门的日报和月报提供一份收入情况的明细。 Provides a summary of the revenues required by the Accounting and Control Division to prepare daily and monthly reports. §  向各部门经理提供他们所需的收入数,以便他们掌握各自中心的赢利情况。 Provides Heads of Department with the revenue figures necessary for them to operate their individual profit centre’s profitability. §  确定酒店每日所有的收入是否入账和正确的记录,包括对夜审、前厅和餐饮部的收银员审计。 Ascertains that all daily revenues that should have been received by the hotel have been received and properly recorded.  In doing so, the work of Night Audit, Front Desk, and the Food and Beverage Cashiers is being audited. §  审计客房部和餐饮部的收入明细,和夜间审计人员所做的营业报告。 Audits daily Rooms and Food and Beverage revenue summaries and their supporting transaction reports of the Night Audit Process.
  • 应收主管

    4千-6千
    天津-西青区 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    职责义务: 1、 熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结帐方式,并负责收集、整理、保管好各协议单位,旅行社,订房中心等这些协议、合同或纪要(包括电子文档); 2、 开展用户信用调查,草拟酒店信贷应收政策,参于与客户签订的信用挂帐协议,并根据协议规定,处理收帐工作中出现的问题,确保帐款及时收回; 3、 复核审计组已审核的挂账、转账单据所列单位有无窜户,是否按有关规定或协议执行,确认挂账协议单位(个人)消费业务的正确性和有效性;认真核对挂帐帐单,发现不妥现象及时向相关部门沟通,完善手续; 4、 按单位(个人)设置应收、应付账户,审核、记录往来账款明细,每日出具往来账务各类报表、月终列出往来账务清单,经常性地向上级汇报收帐情况并对存在问题提出处理意见; 5、 负责督促催收、管理控制各类应收账款,控制应收款的当月回收率,与挂帐单位(个人)保持良好的合作关系,经常性地核对消费,回复挂帐协议单位(个人)提出的询问,解决酒店与客人发生的帐务问题,确保应收帐金额的正确性;  6、 对已签协议的单位(个人)在酒店计算机管理系统中建立帐户并经常性地审核信用挂帐限制,把信息递交各有关部门、收银点; 7、 负责计算并审核各订房中心的佣金; 8、 汇报可能信用度不良的客人信息,并及时采取措施,业务上与总台、市场营销部人员及各部门应收款负责人保持紧密配合,协助客人跑单的追帐工作,提出解决问题的处理办法,月末向上级提供帐龄分析报告; 9、 加强信贷管理,及时催收欠款,发递催款通知书,使应收帐款控制在定额范围内,提高资金回收率和资金使用效益;防止错结、漏结、迟结,避免坏帐损失,发现问题及时汇报上级处理; 10、 负责按明宇/凯悦会员储值卡操作制度进行会员卡规范管理; 11、 负责会员储值卡新办、充值、发票及赠送券使用情况统计并出具相关报表; 12、 负责复核夜审后台续费充值及下账,确保充值续费及消费下账准确无误; 13、 负责对每日会员卡消费账单与系统中会员卡及报表逐笔核对,确保各会员卡账务正确、单据齐全; 14、 负责对空卡及赠券的保管和发放管理,不定期对领出的空卡及赠券进行抽查盘点,出具盘点报告; 15、每月核对会员储值卡前台系统和用友账务,保持前后台一致确保上报集团的会员卡报告无误; 16、 负责每月会员储值卡销售续费提成的统计和审核; 17、 负责做好应收、应付账款、S账的账龄报告,(会员卡)储值卡的销售及消费情况,并加以分析,经复核后,送交上级; 18、负责酒店应付款项的核算与结算工作。 19、根据实际工作要求不断地对现有操作规程提出补充、修改和发展意见,以适应酒店对客服务的需要; 20、在本分部人员正常、非正常无法到岗情况下,能接替并执行相关工作,保证部门各项事务正常运转; 21、严格遵守实业集团财务管理中心、酒店集团财务管理部、本酒店各项规章制度和员工手册; 22、完成上级交办的其他工作。 资质要求: 1. 基本要求: 年龄:22—40岁,性别:男女不限。热爱财会工作,遵纪守法、廉洁奉公、坚持原则,办事公正,具有良好的职业道德和强烈的责任心和事业心。 学历要求: 具备大专及以上财务专业学历,持会计上岗证。 工作经验: 从事两年以上高星级分公司本岗位工作经验,受过酒店财务管理专业培训,身体健康,仪表端庄,精力充沛,礼貌、稳重,并具较强的协调、社交及应变能力;掌握信用卡结账程序,掌握国家财务法规及有关财经纪律;熟悉现金管理、银行结算、外汇管理、经济合同等方面的规定;了解酒店各点结账程序,掌握系统中会员卡相关业务,有一定的判断能力。
  • 应收主管

    4千-5千
    长沙 | 经验不限 | 大专

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    • 人性化管理
    • 帅哥多
    • 美女多
    • 技能培训
    • 领导好
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-28
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    【岗位职责】 1、核实前台和餐饮的应收帐款 2、查明所有的开票的正确性并且正确地记录 3、澄清客人关于酒店费用的质问或纠纷 4、检验确保有佣金的原始单据的确实 5、及时在OPERA系统核销回款 6、确保月底完成月结凭证和调节应收帐龄分析报表的挂帐余额 7、确保现有的惯例和财务部政策和程序一致,负责酒店信贷协议的审查,批准及整理存档 8、负责每月召开信贷会议 9、 随时跟进超时未付的应收账款 【岗位要求】 1、大专以上学历 2、两年以上相关经验或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景 3、熟练使用财务软件 4、良好的英语能力
  • 财务主管

    4千-5千
    武汉 | 2年以上 | 学历不限 | 提供吃

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    全服务中档酒店/4星级 | 50-99人
    发布于 04-28
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    1.审核每日客人余额的报表,并采取必要的程序进行收帐。审核旅行社佣金的报表。确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 追踪,执行帐龄报表。根据酒店有关程序进行收帐。确保所有帐单被及时寄出。 2.核查并向经理报告夜审操作中存在差异的问题。核实Opera PMS System系统中餐厅及其他营业点收入和付款明细是否与Infrasys POS System系统相符。核实所有内部用房和宴请单已获批准并被记录。 3.审核前一晚夜审操作程序是否完成,分类帐是否结平,是否已修改系统日期及生成相应的报表并分派给指定的同事。 4.确保酒店的所有收入已计帐并被正确的过帐。根据管理层要求的格式和需要的信息编制和分派每日收入报告,汇总表,计划表等。 5.复核关于房务部门的各种报告,例如房间分配表,房价,出租率等。调查并核实房价变动,内部用房及免费房批准权限。核实餐饮收入是否与相应的附件如:宴会订单,婚礼套餐及旅行团伙订餐等相符。 6.核实所有作废帐单、减免及折扣是否已得到相应的批准。调查所有菜单及价格变动的餐饮情况。与餐厅经理跟进改正措施。 7.酒店资产管理和收货。
  • 应收主管

    4千-5千
    绍兴 | 2年以上 | 大专

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-28
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    负责管理客人、旅行机构、信用卡公司、酒店内部、业主、员工及其他公司的应收账款,并管理包括但不限于核实各项消费单据及相关附件,及时发送账单和催收函,收账、过账和进行账龄分析; 核实所有从前台、餐厅及其他消费点转入的应收账是否有附件并有效; 确保正确处理信用卡交易手续费和熟悉关于信用卡使用的规章制度,同时熟悉送发账单及相关信贷政策; 管理信用卡单,与应收账核对并递交银行; 分批清查处理信用卡单据,调整挂账并提交银行入账; 确保信用卡的追收、手续费及佣金的处理符合已签署协议; 确保所有挂账已签署信贷协议,并已获得总经理和财务总监批准; 确保挂账收回的款项与总出纳日报表上反映的一致; 对所有预付押金进行控制并管理好相应附件,及时将已消费挂账反映到押金余额上; 在客人退房或宴会活动结束后及时将账单整理出来,并立即发出对账单和催款函; 采用发出账单、发票、打电话或者上门拜访等方式以加速应收账款的回收; 确保及时支付旅行社佣金; 每月及时核对集团账单,发现问题及时处理跟进,并反馈给应付账款; 准备会计日记账的录入并在需要时进行账务调整; 每月定期进行应收账与总账之间的核对相符; 每月进行应收账账龄分析并对长期未能收回的款项准备行动计划; 遵照集团内部审计的最新要求完成各项工作,妥善保存内部审计所需的各项资料,记录和更新酒店在应收方面的执行情况,发现错误并及时改正;
  • 应收主管

    4.5千-6.5千
    惠州 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 五险一金
    • 节日礼物
    • 技能培训
    • 带薪年假
    • 岗位晋升
    • 领导好
    • 员工生日礼物
    • 包吃包住
    • 人性化管理
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-26
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    • 投递简历
    1. 审核前一晚夜审的操作程序是否被相应的完成,分类账是否已被结平,是否已修改系统日期,及生成相应的报表并分派给指定的同事。 2. 调查并和向财务运营经理报告在夜审中发现的任何差异。 3. 复核关于房务部门的各种报告,例如房间分配表,房价,出租率等。调查并核实房价变动,内部用房及免费房批准权限。 4. 核实所有作废账单、减免及折扣是否已得到相应的批准。 5. 调查所有菜单及价格变动的餐饮情况。与餐厅经理跟进改正措施。 6. 核实前台系统中,餐厅及其他营业点收入和付款明细是否与餐饮系统相符。 7. 核实餐饮收入是否与相应的附件如:宴会订单,婚礼套餐及旅行团队订餐等相符。 8. 核实所有内部用房和宴请单已获批准并被记录。 9. 审核其他运营部门的收入。 10. 根据管理层要求的格式和需要的信息编制和分派每日收入报告,汇总表,计划表等。 11. 准备所有相关会计凭证进行帐务登记。 12. 装订和保管相关记录以满足审计需要。 13.完成上级交代的其他工作任务。
  • 应收主管

    5千-6千
    广州 | 经验不限 | 大专

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    • 五险一金
    • 技能培训
    • 带薪年假
    • 岗位晋升
    • 管理规范
    • 领导好
    • 帅哥多
    • 美女多
    • 员工生日礼物
    • 人性化管理
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-26
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    • 投递简历
    岗位职责: 1、及时催收应收账款,以确保信贷部的操作顺利而高效。 2、确保所有挂账的账户都通过相应的信贷控制程序。 3、审核每日宾客余额报表,并采取必要的程序进行收账,追踪,执行账龄报表。 4、对于信贷申请,提供必要的信息,以黑名单的形式列出付款信誉差的个人,旅行社,并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 5、根据酒店有关程序进行收账。 6、对于不能收回的账款与相应的客户协调。 7、调查退回的支票并跟踪其款项的收回。 岗位要求: 1、大专以上学历,3-5年相关工作经验。 2、工作细致,有责任心,对数字敏感。 3、有一定的沟通协调能力,原则性强。
  • 黄石 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 五险一金
    • 带薪年假
    • 岗位晋升
    • 人性化管理
    • 管理规范
    • 技能培训
    • 员工生日礼物
    • 包吃包住
    • 领导好
    • 美女多
    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-26
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    • 投递简历
    岗位职责 1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时,要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告,并及时上报财务总监。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1.财务专业(或相关专业)大专毕业以上文化程度。 2.有助理会计师以上职称,3年以上工作经验; 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力,具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康,能胜任本职工作。
  • 财务主管

    5千-6千
    杭州 | 1年以上 | 大专

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    • 五险一金
    • 节日礼物
    • 带薪年假
    • 岗位晋升
    • 午餐补贴
    • 员工生日礼物
    物业管理 | 1000-2000人
    发布于 04-26
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    • 投递简历
    职位详情: 1. 应收账款对账,发现差异并解决; 2. 自主梳理并沉淀业务场景; 3. 负责日常费用报销及票据审核; 4. 对固定资产、酒水盘点,编制盘点表; 4. 负责发票申领、抄报等相关工作; 5. 协助公司财务人员开展财务相关工作; 任职要求: 1. 能够完成日常账务相关工作,具有一定的财务专业知识 2. 具备较强的学习能力和积极进取心、工作严谨、有责任心 3. 能熟练使用excel,world等办公软件
  • 芜湖 | 1年以上 | 学历不限 | 提供食宿

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    • 五险一金
    • 节日礼物
    • 技能培训
    • 带薪年假
    • 岗位晋升
    • 管理规范
    • 员工生日礼物
    • 年度旅游
    • 人性化管理
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-26
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    • 投递简历
    岗位职责 1、保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录; 2、确保账务和报表及时提供; 3、确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人,团体,工作人员,宴会,雇员和信用卡公司进行准确的记录; 4、确保每天各个账户入帐的准确性; 5、检查账单的支持文件,确保在账单发出前,所有信息均准确; 6、调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款,确保微信,支付宝等交易正确入账; 7、回应顾客和债权人的疑问,并跟进旅行社拖欠佣金的查询; 8、确保递交账单和必要文件以证明应收款并确保及时收款; 9、确保及时发送帐户,账单及跟进信件; 10、确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,信贷经理或财务总监); 11、每月平衡所有子公司账户应收分类帐到合适的控制帐户,并准备所有应收账户账龄的分析表(包括员工的应收账款); 12、准备所有关于应收账款的必要报告,应收款文员只负责准备应收账款报告,信贷负责书写评论; 13、参与每月信贷会议; 14、处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单,随后准备折扣凭证以做折扣/调整; 15、在PMS中及时挂账应收付款(包括支票,信用卡等) ; 16、 维护适当的并且最新的数据档案系统。
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